【記者姚碩彥/台北】行政院卓院長於今(21)日上午主持行政院第3966次會議,會中通過主計總處提報之 115 年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表,將於8月底前送請立法院審議。
主計總處表示,115年度中央政府總預算案之籌編係在恪遵預算法、財政紀律法、公共債務法等規定,並兼顧國家發展及財政紀律之原則下辦理,主要係用於強化國防、擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利及辦理系統性治水等施政重點項目。財政面重點如下:
(一)歲入共編列2兆8,623億元,較114年度減少3,025億元,約減9.6%;歲出共編列3兆0,350億元,較114年度增加1,100 億元,約增3.8%。
(二)總預算歲入歲出相抵差短1,727億元,另債務還本1,265億元(占稅課收入 5.1%),合共尚須融資調度財源為 2,992億元,全數以舉借債務支應。
(三)總預算債務舉借2,992億元(占總預算歲出9.9%),連同特別預算1,008億元,合共4,000億元。預估115年底累計債務未償餘額6兆7,503億元,占前3年度名目GDP平均數26.5%,較114年度減少0.5個百分點,距公共債務法規定之上限40.6%,尚有14.1個百分點(約3.6兆元)。
三、115年度中央政府總預算案編列情形
(一)歲入來源別情形:稅課收入編列2兆4,807億元,占86.7%;營業盈餘及事業收入編列2,580億元,占9%;財產收入編列280億元,占1%;規費、罰賠款及其他收入編列956億元,占3.3%。
(二)歲出政事別情形:各項政事支出中以社會福利支出編列8,318 億元,占27.4%,居首位;教育科學文化支出編列5,566億元,占18.3%,居第2位;國防支出編列5,488億元,占18.1%,居第3位;經濟發展支出編列4,275億元,占14.1%,居第4位。
四、115年度中央政府總預算案附屬單位預算編列情形
(一)營業基金:營業總收入3兆5,023億元,營業總支出3兆2,973 億元,收支互抵後,稅後淨利2,050億元,較114年度減少203億元,約減9%,主要係台灣電力公司國庫補助收入減少所致。
(二)非營業特種基金:業務總收入(含基金來源)3兆8,235億元,業務總支出(含基金用途)3兆7,791億元,收支互抵後,賸餘444億元,較114年度減少51億元,約減10.3%,主要係核能發電後端營運基金賸餘減少381億元所致。
五、重要施政項目預算編列情形
(一)公共建設計畫:115年度總預算編列2,883億元,較114年度增加374 億元,約增14.9%,如連同營業與非營業特種基金3,821億元,整體規模達6,704億元,較114年度相同基礎增加930億元,約增16.1%。
(二)科技發展計畫:115年度總預算編列1,665億元,較114年度增加269億元,約增19.3%。如連同國防科技經費67億元、營業與非營業特種基金 299 億元,整體規模達 2,031億元,較114年度相同基礎增加266億元,約增15.1%。
(三)均衡臺灣重大建設經費:115年度總預算編列1,179億元,較114 年度增加50億元,約增4.4%,加計營業與非營業特種基金1,814億元,合共2,993億元,較114年度相同基礎2,555 億元,增加438億元,約增17.1%。
(四)五大信賴產業推動方案經費:115 年度總預算編列 284 億元,加計非營業特種基金3億元,合共287億元,較114年度221億元,增加66億元,約增30%。
(五)AI新十大建設經費:115年度總預算編列280億元,加計營業及非營業31億元,合共311億元,較114年度相同基礎增加143億元,約增84.8%。
(六)國防經費:國防部主管 115 年度歲出編列 5,614 億元,較114 年度增加938億元,約增20.1%,參酌北大西洋公約組織標準,國防經費之組成包括國防部主管預算、海巡署預算及輔導會退除役官兵退休給付,115 年度國防經費為9,495 億元,占GDP之3.32%。
(七)衛福經費:115年度總預算編列3,894億元,較114年度增加203億元,約增5.5%。其中為落實健康台灣願景,健康台灣深耕計畫115年度編列60億元,連同114年度編列數59 億元,合共編列119億元;癌症新藥暫時性支付專款115年度編列50億元,連同114年度編列數50億元,合共挹注100億元。
(八)體育經費:運動部主管115年度歲出編列67億元,連同一般性補助款54億元,合共121億元,較114年度相同基礎,增加60億元,約增98.4%,加計運動發展基金,合共214億元。如連同教育部等其他部會34億元,整體規模達248億元,較114年度相同基礎增加72億元,約增40.9%。
(九)整體治水經費:115年度總預算編列517億元,較114年度333 億元,增加184億元,約增55.5%,如連同非營業特種基金20億元,整體規模達537億元,較114年度相同基礎增加185億元,約增52.4%。
(十)打擊詐欺經費:115年度總預算編列83億元,較114年度66 億元,增加17億元,約增26.5%。其中為更有效應對不斷進化之詐欺犯罪型態,行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」,115年度編列14億元,較114年度13億元,增加1億元,約增7.5%。
(十一)推升內需經費:115年度總預算編列75億元,較114年度1 億元,增加74億元,主要係新增平日國旅優惠23億元、強化國際觀光動能12億元、辦理臺灣品牌賽事10大精選計畫8億元、發放文化禮金向下延伸至13至15歲8億元、撥補中央都市更新基金擴大辦理自主都市更新政策 5 億元、強化商圈品牌行銷推廣及國際展會觀光消費5億元等。
(十二)長照服務經費:115年度總預算編列33億元,如連同非營業特種基金1,120億元,整體規模達1,153億元,較114年度相同基礎增加926億元,增加227億元,約增24.5%。2025/08//21